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内部控制审计

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内部控制审计

  内部控制审计,是指天元同泰根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的规定,对已执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的企业所提供的内部控制审计服务以及根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定,对尚未执行《企业内部控制基本规范》的企业所提供的内部控制鉴证服务。我们的内部控制审计服务既有利于促进企业健全内部控制体系,又能增强企业财务报告的可靠性。

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